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闽西客家联谊会2017年度部门决算说明
发布时间:2018-09-05 06:05
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  按照《龙岩市财政局关于批复西客家联谊会2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

  一、部门主要职责

  闽西客家联谊会的主要职责是:

  (一)发挥客家祖地优势,团结全市广大热心客家事业的人士,开展客家文化研究,弘扬客家文化和客家精神;

  (二)广泛联络海内外客属社团、客家乡亲,开展经济文化交流,促进闽西经济社会发展;

  (三)凝聚客家亲情,发展客家事业,为两岸和平统一发展作贡献。

  二、部门决算单位基本情况

  从决算单位构成看,闽西客家联谊会包括1个机关行政科室,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

 闽西客家联谊会

 财政核补

 

 2


  三、部门主要工作总结

  2017年,闽西客家联谊会部门主要任务是:

    (一)持续深化世界客属联谊

    应邀赴香港出席“世界客属第29届恳亲大会”,出席世界客属第23届宁化公祭客家公祠、第23次长汀公祭客家母亲河大典、深圳“首届全球客家团拜暨春节文艺晚会”“全球客家?崇正会联合总会四届四次年会”等重要客属聚会,接待回岩的新西兰、美国等海外客属乡贤,欢叙桑梓情,共话“中国梦”,大力宣传闽西客家祖地,展示闽西客家祖地风采。

    (二)加强与台港澳客属交流

    与(台湾)中华海峡两岸客家文经交流协会密切互动,出席武平“第六届海峡两岸定光佛文化旅游节”,多次与来岩参加活动的台湾饶颖奇先生一行,座谈交流两岸交流事宜。协助指导龙岩广播电台办好2017年“两岸记者、青年重走客家先民迁徙路”联合采访活动。应邀出席“香港闽西联会中秋联欢会董大会”“香港永定会馆第11届理监事就职典礼”“澳门闽西同乡总会成立十八周年”“澳门闽西商会成立六周年”“澳门闽西青年协会成立”系列联欢活动。

    密切与大陆客属社团交往

  在省客联会统一指导部署下,做好“客家基本知识深入普及年”工作,办好“客家基本知识宣传栏”。加强与四川省客联会、河南省客联合、河源市客联会、厦门市客家文化经济促进会、漳州市客联会等国内大陆地区各地客属社团的联系,协助厦门大学国际关系学院客家文化暑期考察队办好来岩考察活动。

    (四)加强客家研究和文化建设

    深入学习,以“十九大”精神指导客家研究。坚定文化自信,坚持“一国两制”,坚持客家研究的正确方向,加强研究队伍建设,发挥“专业”与“业余”两支队伍作用,与龙岩学院闽台客家研究院共商坚持客家研究正确方向,协助该院办好“客家文化生态研讨会”。积极推进国家级“客家文化(闽西)生态保护实验区”建设;出版三卷本《守望?探索》,集中展示本届理事最新研究和创作成果。

    (五)认真办好换届工作

  严格执行中组部《关于规范退(离)休领导干部在社会团体兼职问题的通知》、中办、国办《关于改革社会组织管理制度促进社会组织健康有序发展的意见》等文件精神,认真贯彻市委对本会换届工作的指示精神,及时向市委领导汇报筹备工作进展情况,专程向福建省客联会、省客家研究院汇报换届筹备工作情况,得到充分肯定。在市委、市政府高度重视下,顺利召开第五次会员代表大会。市委副书记、市长林兴禄、市人大主任张天洲、市政协主席黄福清、市委常委、副书记何明华、市人大常委会副主任廖德槐、副市长王建生等领导,看望出席会议的会员代表等人并合影留念。大会选举成立第五届理事会,市政协副主席刘友洪当选会长。

  四、2017年决算收支总体情况

  2017年闽西客家联谊会年初结转和结余50.24万元,本年收入40.18万元,本年支出53.00万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余37.42万元。

  (一)2017年收入40.18万元,比2016年决算数增加0.03万元,增长0.06具体情况如下:

  1.财政拨款收入40.00万元,其中政府性基金0.00万元。

  2.事业收入0.00万元。

  3.经营收入0.00万元。

  4.上级补助收入0.00万元。

  5.附属单位上缴收入0.00万元。

  6.其他收入0.18万元。

  (二)2017年支出53.00万元,比2016年决算数增加17.01万元,增长47.27具体情况如下:

  1.基本支出3.39万元。其中,人员支出0.00万元,公用支出3.39万元。

  2.项目支出49.61万元。

  3.上缴上级支出0.00万元。

  4.经营支出0.00万元。

  5.对附属单位补助支出0.00万元。

  五、一般公共预算拨款支出决算情况

  2017年一般公共预算拨款支出49.61万元,比上年决算数增加13.62万元,增长37.85%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

  (一)华侨事务(项级科目)49.61万元,较上年决算数增加13.62万元,增长37.85%。主要原因是《守望探索》一书(三卷)出版。

  六、政府性基金支出决算情况

  2017年度政府性基金支出0.00万元,比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

  七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出0.00万元,其中:

  (一)人员经费0.00万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费0.00万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、福利费、办公设备购置。

  八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

  2017年度“三公”经费一般公共预算拨款4.21万元,同比下降91.21%。具体情况如下: 

    (一)因公出国(境)费2.37万元,主要用于香港世界客属第29届恳亲大会2017年本单位组织出国团组1个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计2人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出下降49.14%,主要是:2016年3人团去出席香港闽西联会第十届会董会就职典礼、香港长汀同乡会第四届理事会就职典礼,拜访澳门闽西同乡总会、澳门闽西商会,2016年3人去香港、澳门,人数、天数都更多。 

      (二)公务用车购置及运行费0.00万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.00万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别增长(下降)0%和0%。 

    (三)公务接待费1.84万元。主要用于对外联谊活动等方面的接待活动,累计接待15批次、接待总人数147人次。与2016年相比, 公务接待费支出下降45.72%,主要是:接待对外联谊活动

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  (一)机关运行经费 

  2017年度机关运行经费支出0.00万元,本单位社会团体没有机关运行经费。

  (二)政府采购情况

  本部门2017年度政府采购支出总额0.00万元,本单位2017年度没有政府采购支出。

  (三)国有资产占用使用情况 

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

  (四)主要民生项目和重点支出项目绩效自评报告

  本单位无主要民生项目和重点支出项目 

      十、名词解释

  (一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


  附件:1.2017年度部门决算公开表格

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